目 录
第一部分 鞍山市科学技术局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市科学技术局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分 鞍山市科学技术局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市科学技术局概况
一、主要职责
鞍山市科学技术局是鞍山市政府管理全市科技工作的综合部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省关于科学技术发展的方针政策;拟定全市科技发展规划、政策与法规,并组织实施;研究提出全市科技促进经济发展的重大课题;推进市科技创新体系建设,提高科技创新能力。
(二)研究拟定全市科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划并组织实施,推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导科技体制改革工作。
(三)组织编制全市民用科学技术发展中长期规划与年度计划
(四)研究多渠道增加科技投入,优化科技资源配置措施;负责科技“三项费”、科学技术基金的合理配置。
(五)研究拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施;负责重大应用基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。
(六)加强高新技术产业化及其应用技术开发与推广工作,指导科技成果转化;组织编制、管理、实施市科技发展规划和年度计划;指导各县(市)、区和市政府有关部门实施“火炬计划”、“星火计划”等特种科技计划。
(七)负责全市技术市场管理和技术合同统一登记、认定;组织技术、成果、专利贸易交流;组织制定科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报。
(八)贯彻落实国家、省、市有关知识产权的方针政策、法律、法规及规章;研究提出有关知识产权地方性法规的草案;负责知识产权的管理工作,统筹协调全市涉外知识产权事宜。
(九)负责全市对外科技合作与交流;组织协调科技情报和信息的搜集、研究、分析、交流,发布国内外科技信息;承担全市科技统计、科技保密工作。
(十)协调、联络埠外大专院校、科研单位对地方企业开展科技项目的对接与合作。
(十一)指导高新技术产业开发区中长期发展规划的制定及高新区与国家和省科技行政主管部门的沟通与协调工作。
(十二)研究制定农业科技攻关、成果推广计划及科学技术普及工作的组织实施;调节、仲裁技术合同纠纷和专利纠纷。
(十三)编制市级重点科技攻关和重点实验室的发展规划。负责国家重大科技攻关中试项目。
(十四)承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
纳入鞍山市科学技术局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山市科学技术局机关
2.鞍山市科学技术情报研究所
3.鞍山市生产力促进中心
4.鞍山市技术市场管理办公室
5.鞍山市知识产权服务中心
6.鞍山市科技创业创新服务中心
第二部分 鞍山市科学技术局2017年度部门决算公开报表
2017年度收入支出决算总表 | |||||
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|
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公开01表 |
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2935.36 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
11.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
2073.05 |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
392.81 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
32.66 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
225.56 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
2935.36 |
本年支出合计2735.31 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 | ||
年初结转和结余 |
26 |
70.06 |
交纳所得税 | ||
基本支出结转 |
27 |
31.59 |
提取职工福利基金 | ||
项目支出结转和结余 |
28 |
38.47 |
转入事业基金 | ||
经营结余 |
29 |
|
其他 | ||
|
30 |
|
年末结转和结余270.11 | ||
|
31 |
|
基本支出结转24.82 | ||
|
32 |
|
项目支出结转和结余245.29 | ||
|
33 |
|
经营结余 | ||
|
34 |
|
| ||
|
35 |
|
| ||
总计 |
36 |
3005.42 |
总计3005.42 | ||
注:本套反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
2017年度收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
|
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,935.36 |
2,935.36 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|||
20132 |
组织事务 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
2,282.00 |
2,282.00 |
|
|
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
518.84 |
518.84 |
|
|
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
483.44 |
483.44 |
|
|
|
|
|
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
35.40 |
35.40 |
|
|
|
|
|
|||
20602 |
基础研究 |
872.42 |
872.42 |
|
|
|
|
|
|||
2060201 |
机构运行 |
790.12 |
790.12 |
|
|
|
|
|
|||
2060299 |
其他基础研究支出 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
|
|
|||
20603 |
应用研究 |
294.34 |
294.34 |
|
|
|
|
|
|||
2060301 |
机构运行 |
249.84 |
249.84 |
|
|
|
|
|
|||
2060399 |
其他应用研究支出 |
44.50 |
44.50 |
|
|
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
595.20 |
595.20 |
|
|
|
|
|
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
595.20 |
595.20 |
|
|
|
|
|
|||
20608 |
科技交流与合作 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|||
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
393.05 |
393.05 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
393.05 |
393.05 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
184.25 |
184.25 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
192.83 |
192.83 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.14 |
34.14 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.14 |
34.14 |
|
|
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.14 |
34.14 |
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
21506 |
安全生产监管 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
212.67 |
212.67 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
212.67 |
212.67 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
123.05 |
123.05 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
89.63 |
89.63 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年度支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,735.31 |
2,159.60 |
575.72 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
|
|
|
|||
20132 |
组织事务 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
|
|
|
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
2,073.05 |
1,534.15 |
538.90 |
|
|
|
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
516.53 |
483.44 |
33.08 |
|
|
|
|||
2060101 |
行政运行 |
483.44 |
483.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
33.08 |
0.00 |
33.08 |
|
|
|
|||
20602 |
基础研究 |
818.97 |
785.67 |
33.30 |
|
|
|
|||
2060201 |
机构运行 |
785.67 |
785.67 |
0.00 |
|
|
|
|||
2060299 |
其他基础研究支出 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
|
|
|
|||
20603 |
应用研究 |
294.31 |
263.84 |
30.47 |
|
|
|
|||
2060301 |
机构运行 |
249.84 |
249.84 |
0.00 |
|
|
|
|||
2060399 |
其他应用研究支出 |
44.47 |
14.00 |
30.47 |
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
442.04 |
0.00 |
442.04 |
|
|
|
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
442.04 |
0.00 |
442.04 |
|
|
|
|||
20608 |
科技交流与合作 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
|||
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
392.81 |
392.81 |
0.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
392.81 |
392.81 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
184.25 |
184.25 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
192.59 |
192.59 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
|
|
|
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
123.05 |
123.05 |
0.00 |
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:鞍山市科学技术局 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2935.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
11.23 |
11.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
2073.05 |
2073.05 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
392.81 |
392.81 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
32.66 |
32.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
225.56 |
225.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2935.36 |
本年支出合计 |
54 |
2735.31 |
2735.31 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
70.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
270.11 |
270.11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
70.06 |
基本支出结转 |
57 |
24.82 |
24.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
245.29 |
245.29 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
3005.42 |
总计 |
60 |
3005.42 |
3005.42 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
|
|||
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
70.06 |
31.59 |
38.47 |
2,935.36 |
2,152.82 |
782.54 |
2,735.31 |
2,159.60 |
575.72 |
270.11 |
24.82 |
245.29 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
7.50 |
5.00 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
1.27 |
0.42 |
0.85 |
|||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
7.50 |
5.00 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
1.27 |
0.42 |
0.85 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
7.50 |
5.00 |
11.23 |
7.08 |
4.15 |
1.27 |
0.42 |
0.85 |
|||
206 |
科学技术支出 |
39.67 |
1.20 |
38.47 |
2,282.00 |
1,538.60 |
743.40 |
2,073.05 |
1,534.15 |
538.90 |
248.62 |
5.65 |
242.97 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
518.84 |
483.44 |
35.40 |
516.53 |
483.44 |
33.08 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|||
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483.44 |
483.44 |
0.00 |
483.44 |
483.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
35.40 |
0.00 |
35.40 |
33.08 |
0.00 |
33.08 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
|||
20602 |
基础研究 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
872.42 |
790.12 |
82.30 |
818.97 |
785.67 |
33.30 |
73.82 |
4.45 |
69.36 |
|||
2060201 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
790.12 |
790.12 |
0.00 |
785.67 |
785.67 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
|||
2060299 |
其他基础研究支出 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
82.30 |
0.00 |
82.30 |
33.30 |
0.00 |
33.30 |
69.36 |
0.00 |
69.36 |
|||
20603 |
应用研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.34 |
263.84 |
30.50 |
294.31 |
263.84 |
30.47 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|||
2060301 |
机构运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.84 |
249.84 |
0.00 |
249.84 |
249.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060399 |
其他应用研究支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.50 |
14.00 |
30.50 |
44.47 |
14.00 |
30.47 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
17.93 |
0.00 |
17.93 |
595.20 |
0.00 |
595.20 |
442.04 |
0.00 |
442.04 |
171.08 |
0.00 |
171.08 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
17.93 |
0.00 |
17.93 |
595.20 |
0.00 |
595.20 |
442.04 |
0.00 |
442.04 |
171.08 |
0.00 |
171.08 |
|||
20608 |
科技交流与合作 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
393.05 |
393.05 |
0.00 |
392.81 |
392.81 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
393.05 |
393.05 |
0.00 |
392.81 |
392.81 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.25 |
184.25 |
0.00 |
184.25 |
184.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.83 |
192.83 |
0.00 |
192.59 |
192.59 |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
34.14 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
34.14 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
34.14 |
32.66 |
0.00 |
32.66 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
30.39 |
30.39 |
0.00 |
212.67 |
212.67 |
0.00 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
30.39 |
30.39 |
0.00 |
212.67 |
212.67 |
0.00 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.05 |
123.05 |
0.00 |
123.05 |
123.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
30.39 |
30.39 |
0.00 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
102.52 |
102.52 |
0.00 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
|
金额单位:万元 | |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
|
2159.60 |
1894.99 |
264.61 |
301 |
工资福利支出 |
1271.50 |
1271.50 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
635.03 |
635.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
403.81 |
403.81 |
|
30103 |
奖金 |
58.13 |
58.13 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
102.30 |
102.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.30 |
5.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.93 |
66.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
623.49 |
623.49 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
15.87 |
15.87 |
|
30302 |
退休费 |
323.97 |
323.97 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.58 |
16.58 |
|
30305 |
生活补助 |
0.90 |
0.90 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1.02 |
1.02 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
123.05 |
123.05 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
103.72 |
103.72 |
|
30314 |
采暖补贴 |
25.06 |
25.06 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
13.33 |
13.33 |
|
302 |
商品和服务支出 |
259.74 |
0.00 |
259.74 |
30201 |
办公费 |
27.96 |
|
27.96 |
30202 |
印刷费 |
10.40 |
|
10.40 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
|
0.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
0.00 |
30206 |
电费 |
8.78 |
|
8.78 |
30207 |
邮电费 |
7.07 |
|
7.07 |
30208 |
取暖费 |
30.24 |
|
30.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
30211 |
差旅费 |
22.91 |
|
22.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
12.91 |
|
12.91 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
|
0.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.65 |
|
2.65 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.38 |
|
0.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.15 |
|
1.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.30 |
|
20.30 |
30229 |
福利费 |
1.92 |
|
1.92 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.17 |
|
19.17 |
30239 |
其他交通费用 |
41.43 |
|
41.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.18 |
|
52.18 |
310 |
其他资本性支出 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
4.87 |
|
4.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
|
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(2017年度无此项业务发生,因此本表数据为零) |
|||||||||||||||||
|
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
编制单位:鞍山市科学技术局 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
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3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。(2017年度无此项业务发生,因此本表数据为零) |
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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公开09表 |
编制单位:鞍山市科学技术局 |
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金额单位:万元 |
项目 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
合计 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
1.21 |
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3、公务用车购置及运行费 |
38.82 |
20.99 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
38.82 |
20.99 |
(2)公务用车购置费 |
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第三部分 鞍山市科学技术局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2017年度鞍山市科学技术局纳入部门决算总收入2935.36万元,同比增加405.56万元,增加16.04%;总支出2735.31万元,同比增加179.43万元,增加7.02%;年末结转结余270.11万元。
(一)收入总计2935.36万元,包括:
1.财政拨款收入2935.36万元,其中:公共预算财政拨款收入2935.36万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余70.06万元,主要是基本支出结转31.59万元,项目支出结转38.47万元。
(二)支出总计2735.31万元,包括:
1.基本支出2159.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1271.5万元,对个人和家庭的补助支出623.49万元,商品和服务支出259.74万元。 其他资本性支出4.87万元
2.项目支出575.72万元,主要包括一般公共服务支出4.15万元,科学技术支出538.9万元,医疗卫生与计划生育支出32.66万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余270.11万元
主要结余原因是基本支出结转24.82万元,项目支出结转245.29万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市科学技术局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2735.31万元,其中:基本支出2159.6万元,项目支出575.72万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出2735.31万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出11.23万元,科学技术支出2073.05万元,社会保障和就业支出392.81万元,医疗卫生与计划生育支出32.66万元,住房保障支出225.56万元。
1. 一般公共服务支出11.23万元,包括:
其他组织事务支出11.23万元.主要用于市直机关驻村工作队补贴。
2. 科学技术支出2073.05万元,包括:
(1)科学技术管理事务支出516.53万元,主要是行政运行、一般行政事务管理等支出。
(2)基础研究支出818.97万元,主要是机构运行等支出
(3)应用研究支出294.31万元,主要是机构运行等支出。
(4)技术研究与开发支出442.04万元,主要是其他技术研究与开发支出。
(5)科技交流与合作支出1.2万元,主要是其他科技交流与合作支出
3、社会保障和就业支出392.81万元,其中归口管理的行政单位离退休184.25万元,事业单位离退休192.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出15.98万元。
4、医疗卫生与计划生育支出32.66万元,其中公务员医疗补助32.66万元。
5、住房保障支出225.56万元。其中住房公积金123.05万元,购房补贴102.52万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.99万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费20.99万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少17.83万元,下降45.93%,主要是加强公务用车管理,实现厉行节约。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费20.99万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.99万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年科学技术局机关运行经费支出116.04万元,比2016年减少23.94万元,减少17.10%,主要是项目支出减少23.94万元。
(二)政府采购支出情况
2017年科学技术局政府采购支出总额105.01万元,其中:政府采购货物支出38.69万元,政府采购工程支出10.45万元,政府采购服务支出55.87万元。
(三)国有资产占用情况
截至
(四)预算绩效评价开展情况
2017年科学技术局无全市重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。